فيديو: فى لقطه غريبه جدا احمد عيد يرفض مصافحه اسلام جمال 2024
تحجب الشركات الأمريكية عموما ضرائب الدخل على الدخل المدفوع للمواطنين الأجانب. ستحتاج الشركة الأمريكية إلى اسمك وعنوانك وأرقام التعريف الضريبي لتسهيل الدفعات لك وأي حجب ضريبي تطلبه الحكومة الأمريكية؛ يتم الحصول على هذه المعلومات باستخدام النموذج W-8BEN.
قواعد الإقامة
أنت مقيم في هذا البلد الذي يوجد فيه "سكن دائم". إذا كان منزلك الدائم في كندا، فأنت مقيمة في كندا.
توضح المادة الرابعة من المعاهدة وضع إقامتك إذا كان لديك وضع معيشي آخر.
مكان قواعد العمل الثابتة
قد يكون لدى نشاطك التجاري موقع نشاط تجاري واحد أو أكثر. مكان العمل الثابت الخاص بك هو منشأة دائمة حيث يتم تنفيذ عملك كليا أو جزئيا. وتوضح المادة الخامسة من المعاهدة الضريبية معنى المنشأة الدائمة.
على سبيل المثال، لديك مكتب واحد فقط، وهي تقع في كندا. كندا هو مكان ثابت من العمل. ومع ذلك، إذا كان لديك مكتبان (كندا والولايات المتحدة)، فحينئذ لديك مكانان ثابتان للعمل، ويجب عليك التعامل مع كل مكتب بشكل مختلف لأغراض ضريبة الدخل.
على الرغم من أنك تعمل من خلال أو مع شركات أمريكية مختلفة، فإن ذلك لا يضع الولايات المتحدة على أنها مكان عمل ثابت. ويوضح ذلك في الفقرات 6 و 7 و 8 من المادة الخامسة من المعاهدة الضريبية.
- 3 <>تجنب الضرائب المزدوجة
إذا كنت تستوفي قواعد الإقامة ومكان العمل الثابت، يمكنك تجنب فرض ضريبة على نشاطك التجاري مرتين (من قبل الولايات المتحدة وكندا).
تنص المادة السابعة من معاهدة الضرائب على أن الأرباح التجارية التي يحصل عليها المقيمون الكنديون في الولايات المتحدة تخضع للضريبة في الولايات المتحدة فقط إلى الحد الذي ترتبط فيه الأرباح بمؤسسة دائمة في الولايات المتحدة.
حجب
عادة ما يطلب من الشركات الأمريكية "حجب 30٪ من أي مبلغ من المبالغ التي تخضع لحجزها إلى المدفوع لأحد الأشخاص الأجانب" (تعليمات النموذج W-8BEN).
حجب هو أساسا الدفع المسبق للضريبة. المبلغ الذي تم حجبه يمكن أن يدفع بالضبط لأي
ملء نموذج W-8BEN
أدخل اسمك في السطر 1 وتحقق من "الفرد" في السطر 3. ومع ذلك، إذا كنت تعمل تحت اسم نشاط تجاري، الاسم في السطر 1 وتحقق من النوع المناسب للكيان في السطر 3.
على الخط 6 اكتب رقم التعريف الضريبي في الولايات المتحدة (مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم تعريف دافع الضرائب الفردي أو رقم تعريف صاحب العمل). إذا لم يكن لديك أحد هذه الأرقام الضريبية، فاترك السطر 6 فارغا. إذا قدمت رقم ضريبة أمريكي، فسيظل النموذج W-8BEN ساري المفعول إلى أن تصبح أي معلومات في النموذج غير صحيحة. إذا تركت رقم الضريبة فارغا، فسيظل النموذج ساري المفعول حتى آخر يوم من السنة الثالثة بعد التوقيع على النموذج.(إذا قمت بتوقيع النموذج في 13 يوليو 2009، فإن نموذج W-8BEN الخاص بك سوف ينتهي في 31 ديسمبر 2012).
أدخل رقم التأمين الاجتماعي الكندي في السطر 7.
في السطرين 9 و 10، سوف تحدد قواعد المعاهدات الضريبية التي تنطبق عليك. تحقق من الخط 9 أ وكتب في "كندا". تحقق من أي مربعات أخرى إذا كانت تنطبق عليك.
إذا كنت تعمل تحت اسم نشاط تجاري، فاحرص على تقديم رقم تعريف ضريبة الشركات الكندية في المربع 7، ثم حدد المربعات المناسبة في السطر 9.
المطالبة باسترداد ضريبة الدخل من الولايات المتحدة
سوف حجب بعض من دخلك. يمكنك الحصول على هذه الأموال عن طريق تقديم نموذج ضريبة الدخل الأمريكي غير المقيم نموذج 1040NR (بدف) مع نموذج 8833 (بدف) للكشف عن موقفك بموجب المعاهدة الضريبية الأمريكية الكندية. تأكد من اتباع الإرشادات الخاصة بالنموذج 1040NR بعناية، أو ابحث عن محاسب ضريبي ذو خبرة في الإقرارات الضريبية لغير المقيمين.
نموذج الفاتورة مع نموذج ضريبة المبيعات المنسقة (هست)
تعرض عينة الفاتورة مثالا على فاتورة الأعمال الصغيرة للمنتج مع ضريبة المبيعات المنسقة (هست).
نصائح لإنشاء نموذج نموذج للشهادات
يمكن أن تكون شهادات العملاء مقنعة جدا باحتمالات العملاء المهتمين، لكن غير متأكد. أنها توفر دليلا اجتماعيا أن المنتج الخاص بك يستحق الشراء.
نموذج نموذج الفاتورة مع ضريبة غست & يست الضرائب
نموذج الفاتورة هذا النموذج المجاني مع غست و يست الضرائب ما هي المعلومات التي يجب أن تكون على فاتورة من الأعمال التجارية الكندية الصغيرة.